正文

九江市科协2017年部门决算公开说明
2018-10-10 14:04:50

一、部门主要职责
 
  九江市科学技术协会(简称九江市科协)是中共九江市委领导下的人民团体,是市政协的组成单位,是党和政府联系科技工作桥梁纽带,是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分,也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是:1、开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》,动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,面向农民开展农村实用技术培训;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普志愿者队伍建设。3、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才;开展科技工作者继续教育和培训工作。6、开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化;接受委托,承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。8、承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。 
 
  二、部门基本情况
  市科协机关设置办公室、学会(国际)部、科普(青少年)工作部、机关党总支4个职能部室;有2个直属事业单位:九江市青少年科技活动中心、九江市院士专家服务中心,2个直属事业单位也是决算的构成单位。
 
  三、九江市科协2017年部门决算表(见附表)
 
  四、 九江市科协2017年部门决算情况说明
 
  1、收入决算情况说明
  本部门2017年度收入总计835.80万元,其中上年结转和结余75.95万元,较2016年下降33.29万元,减少3.8%,本年收入合计759.85万元,其他收入5.87万元,较2016年下降7.4%,主要原因是:退休纳入社保。
    本年收入的具体构成为:财政拨款收入753.98万元,占99.23%,其他收入5.87万元,占0.77%。
  2、支出决算情况说明
  本部门2017年度支出总计764.38万元,其中本年支出合计753.88万元,较2016年下降3.8%,主要原因是:退休纳入社保;年末结转和结余71.42万元,(其中财政拨款结转结余65.82,其他资金结转结余5.6万元)较2016年下降1.2%,主要原因是:需下拨科普专项款均下拨。
  本年支出的具体构成为:基本支出511.91万元,占总支出66.97%;项目支出252.47万元,占总支出 33.03%。
 
  3、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财款支出年初预算数为457.24万元,决算数为753.88元,完成年初预算的164.87%,主要原因是:预算不包含老科协经费及追加经费等。
 
4、   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出511.91万元,其中:
工资福利支出231.15万元,较2016年增加75.34万元,增长32.59%,主要原因是:正常工资奖金发放。
商品和服务支出94.48万元,较2016年下降15.58%,主要原因是:印刷费用减少。
对个人和家庭补助支出60.78万元,较2016年下降64.18%,主要原因是:退休纳入社保。
其他资本性支出没有,主要原因是:有些支出不属于资本性支出,以前不清楚,放错科目。
  5、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费年初预算数为9.4万,决算数为3.09万元,完成预算的32.87%,较2016下降54.84%,其中: 
(一)、因公出国没有。
(二)、公务接待年初预算为7.9万元,决算数为1.73万元,完成预算的21.9%,决算数较2016年减少4.7万元,下降73.09%。主要原因是:厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费支出1.37万元,年初预算数为1.5万元,决算数1.37万元,完成预算的91.33%,决算数较 2016年增加1.37万元,主要原因是:新增1台科普大篷车。
 
6、机关运行经费情况说明
  本部门2017年度机关日常运行经费94.48万元,较上年下降15.58%,主要原因是:厉行节约。
 
  五、政府采购支出情况说明
  本部门2017年度无政府采购支出。
 
六、预算绩效情况说明
本部门无与绩效有关的管理工作。
  七、名词解释
  1、收入科目 
  (一)财政拨款收入:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 
  (二)其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。 
  (三)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 
  
  2、支出科目 
  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
  (二)项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。 
  (三)“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  (四)机关运行费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

另附:2017年度部门决算批复公开表http://www.jjskx.com.cn/Files/bvgyfrd.rar

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